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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5523 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CONECTOR DE INTERCONEXÃO P MANGUEIRA LUMINOSA 13MM 2 FIOS 1,50 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 CONECTOR DE INTERCONEXÃO P MANGUEIRA LUMINOSA 13MM 2 FIOS 30,00
19/12/2018 CONECTOR DE INTERCONEXÃO P MANGUEIRA LUMINOSA 13MM 2 FIOS Conforme DANFE Nº 80231; 30,00
17/01/2019 Pagamento de Empenho 5523/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.