Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5537 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM REF VEICULO ITP 6700 |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM REF DUCATO |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
INSTALAÇÃO DE RADIO REF VEICULO DUCATO |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2018 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM REF VEICULO ITP 6700 SERVIÇOS DE LAVAGEM REF DUCATO INSTALAÇÃO DE RADIO REF VEICULO DUCATO |
280,00 |
|
|
19/12/2018 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM REF VEICULO ITP 6700
SERVIÇOS DE LAVAGEM REF DUCATO
INSTALAÇÃO DE RADIO REF VEICULO DUCATO
|
|
280,00 |
|
21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2018
JEAN PIERRE NICOLINI - 3135 |
|
|
280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.