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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 571 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 ENOXAPARINA 60 MG 0,6 ML VERSA 37,00 2.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 ENOXAPARINA 60 MG 0,6 ML VERSA 2.220,00
22/02/2018 ENOXAPARINA 60 MG 0,6 ML VERSA Conforme DANFE Nº 001/48671; 2.220,00
05/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 2.220,00
TOTAL 2.220,00 2.220,00 2.220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.