Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
572 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CANETÃO |
3,25 |
3,25 |
1.00 |
CANETÃO |
3,30 |
3,30 |
2.00 |
COLA |
3,50 |
7,00 |
7.00 |
FITA CREPE |
5,50 |
38,50 |
4.00 |
FITA LARGA |
4,40 |
17,60 |
1.00 |
MOUSE |
27,90 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2018 |
CANETÃO CANETÃO COLA FITA CREPE FITA LARGA MOUSE |
97,55 |
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22/02/2018 |
CANETÃO
CANETÃO
COLA
FITA CREPE
FITA LARGA
MOUSE
Conforme Nota Fiscal Nº D1/748; |
|
97,55 |
|
12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 572/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
97,55 |
TOTAL |
97,55 |
97,55 |
97,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.