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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5722 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CÂMARA 4 REF KOMBI 45,00 90,00
2.00 CAMARA REF CARRINHO DE MÃO 20,00 40,00
2.00 PNEU REF CARRO DE MÃO 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 CÂMARA 4 REF KOMBI CAMARA REF CARRINHO DE MÃO PNEU REF CARRO DE MÃO 190,00
28/12/2018 CÂMARA 4 REF KOMBI CAMARA REF CARRINHO DE MÃO PNEU REF CARRO DE MÃO Conforme Nota Fiscal Nº 0507; 190,00
TOTAL 190,00 190,00 0,00
SALDO A PAGAR 190,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.