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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5724 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TROCA DE PNEU REF MICRO IMX 0137 29,50 118,00
6.00 TROCA DE PNEU REF MICRO ILN 1758 29,50 177,00
1.00 TROCA E VALVULA REF MICRO ILN 1758 25,00 25,00
6.00 TROCA DE PNEU E CONSERTO SPRINTER EDUCAÇÃO 19,50 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 TROCA DE PNEU REF MICRO IMX 0137 TROCA DE PNEU REF MICRO ILN 1758 TROCA E VALVULA REF MICRO ILN 1758 TROCA DE PNEU E CONSERTO SPRINTER EDUCAÇÃO 437,00
28/12/2018 TROCA DE PNEU REF MICRO IMX 0137 TROCA DE PNEU REF MICRO ILN 1758 TROCA E VALVULA REF MICRO ILN 1758 TROCA DE PNEU E CONSERTO SPRINTER EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 508; 437,00
22/03/2019 Pagamento de Empenho 5724/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 437,00
TOTAL 437,00 437,00 437,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.