Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5726 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
CONSERTO DE PNEU E CAMARA |
19,50 |
136,50 |
1.00 |
CAMARA
Finalidade: REF SPRINTER OBRAS |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2018 |
CONSERTO DE PNEU E CAMARA CAMARA
Finalidade: REF SPRINTER OBRAS |
221,50 |
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28/12/2018 |
CONSERTO DE PNEU E CAMARA
CAMARA
Finalidade: REF SPRINTER OBRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 510; |
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221,50 |
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22/03/2019 |
Pagamento de Empenho 5726/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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221,50 |
TOTAL |
221,50 |
221,50 |
221,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.