Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5729 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TIP TOP |
35,00 |
35,00 |
3.00 |
CAMARA |
120,00 |
360,00 |
2.00 |
CAMARA |
280,00 |
560,00 |
2.00 |
TIP TOP 7
Finalidade: REF RETRO 3 |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2018 |
TIP TOP CAMARA CAMARA TIP TOP 7
Finalidade: REF RETRO 3 |
1.105,00 |
|
|
28/12/2018 |
TIP TOP
CAMARA
CAMARA
TIP TOP 7
Finalidade: REF RETRO 3
Conforme Nota Fiscal Nº 0512; |
|
1.105,00 |
|
TOTAL |
1.105,00 |
1.105,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.105,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.