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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 573 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 KIT PILHA 4,95 9,90
3.00 FITA DUREX 1,30 3,90
2.00 GRAMPO TRILHO 16,80 33,60
2.00 GRAMPO GRAMPEADOR 7,05 14,10
4.00 FITA CREPE 4,40 17,60
3.00 CLIPS 2,70 8,10
1.00 CLIPS 4,75 4,75
4.00 CORRETIVO 1,85 7,40
5.00 LAPIS 0,95 4,75
1.00 TESOURA 7,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 KIT PILHA FITA DUREX GRAMPO TRILHO GRAMPO GRAMPEADOR FITA CREPE CLIPS CLIPS CORRETIVO LAPIS TESOURA 111,60
22/02/2018 KIT PILHA FITA DUREX GRAMPO TRILHO GRAMPO GRAMPEADOR FITA CREPE CLIPS CLIPS CORRETIVO LAPIS TESOURA Conforme Nota Fiscal Nº D1/747; 111,60
12/03/2018 Pagamento de Empenho 573/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 111,60
TOTAL 111,60 111,60 111,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.