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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5746 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TROCA DE PNEU REF VEICULO IVJ 5195 14,50 29,00
5.00 CONSERTO DE PNEU REF IXG 1730 14,50 72,50
10.00 TROCA E CONSERTO PNEU VEICULO IXW 0697 14,50 145,00
2.00 VULCANIZAR PNEU REF IXW 0697 40,00 80,00
2.00 CONSERTO DE PNEU REF CHERY 14,50 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 TROCA DE PNEU REF VEICULO IVJ 5195 CONSERTO DE PNEU REF IXG 1730 TROCA E CONSERTO PNEU VEICULO IXW 0697 VULCANIZAR PNEU REF IXW 0697 CONSERTO DE PNEU REF CHERY 355,50
28/12/2018 TROCA DE PNEU REF VEICULO IVJ 5195 CONSERTO DE PNEU REF IXG 1730 TROCA E CONSERTO PNEU VEICULO IXW 0697 VULCANIZAR PNEU REF IXW 0697 CONSERTO DE PNEU REF CHERY Conforme Nota Fiscal Nº 505; 355,50
22/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5746/2018 FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME - 4035 355,50
TOTAL 355,50 355,50 355,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.