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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5757 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 BALDE DE GRAXA ROLAMENTOS AZUL 250,00 12,50
0.40 MNGUEIRA RODOAR 6,00 2,40
2.50 OLEO BRUTUS 16,00 40,00
12.00 REBITE 0,50 6,00
20.00 REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO 0,30 6,00
1.00 ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO 18,00 18,00
2.00 ABRAÇADEIRA MANGA 3,00 6,00
2.00 CONEXÃO RETA 28,00 56,00
0.50 JOGO DE LONA DE FREIO 158,00 79,00
1.00 VLVULA DESCARGA 36,70 36,70
4.00 PARAFUSO FRANCES 1,70 6,80
3.00 TUBO OU CANO BICO 58,30 174,90
6.00 PARAFUSO RODA VOLARE Finalidade: REF MICRO ILU 5869 23,80 142,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 BALDE DE GRAXA ROLAMENTOS AZUL MNGUEIRA RODOAR OLEO BRUTUS REBITE REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO ABRAÇADEIRA MANGA CONEXÃO RETA JOGO DE LONA DE FREIO VLVULA DESCARGA PARAFUSO FRANCES TUBO OU CANO BICO PARAFUSO RODA VOLARE Finalidade: REF MICRO ILU 5869 587,10
28/12/2018 BALDE DE GRAXA ROLAMENTOS AZUL MNGUEIRA RODOAR OLEO BRUTUS REBITE REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO ABRAÇADEIRA MANGA CONEXÃO RETA JOGO DE LONA DE FREIO VLVULA DESCARGA PARAFUSO FRANCES TUBO OU CANO BICO PARAFUSO RODA VOLARE Finalidade: REF MICRO ILU 5869 Conforme DANFE Nº 1/878; 587,10
16/01/2019 Pagamento de Empenho 5757/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 587,10
TOTAL 587,10 587,10 587,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.