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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 605 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 RANITIDINA 50MG/2ML 0,57 57,00
5.00 DOPAMINA 50 MG/10ML 1,16 5,80
5.00 FENITOINA 250 MG/5ML 2,77 13,85
100.00 CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 1,42 142,00
50.00 CETOPROFENO 100 MG 2,84 142,00
5.00 DOBUTAMINA 25 MG 4,54 22,70
5.00 MIDAZOLAN 50 MG 3,48 17,40
1.00 FEBTANILA 0,05 MG/5 ML 5,45 5,45
5.00 HALOPERIDOL 5MG/1ML 1,36 6,80
10.00 ADRENALINA 1MG/1ML 2,60 26,00
5.00 ONDASETRONA 8MG/4ML 0,91 4,55
100.00 DEXAMETASONA 4MG/2,5ML 0,68 68,00
5.00 ATROPINA 0,50 MG/ML 0,83 4,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 RANITIDINA 50MG/2ML DOPAMINA 50 MG/10ML FENITOINA 250 MG/5ML CETOPROFENO 50MG/ML 2ML CETOPROFENO 100 MG DOBUTAMINA 25 MG MIDAZOLAN 50 MG FEBTANILA 0,05 MG/5 ML HALOPERIDOL 5MG/1ML ADRENALINA 1MG/1ML ONDASETRONA 8MG/4ML DEXAMETASONA 4MG/2,5ML ATROPINA 0,50 MG/ML 515,70
22/02/2018 RANITIDINA 50MG/2ML DOPAMINA 50 MG/10ML FENITOINA 250 MG/5ML CETOPROFENO 50MG/ML 2ML CETOPROFENO 100 MG DOBUTAMINA 25 MG MIDAZOLAN 50 MG FEBTANILA 0,05 MG/5 ML HALOPERIDOL 5MG/1ML ADRENALINA 1MG/1ML ONDASETRONA 8MG/4ML DEXAMETASONA 4MG/2,5ML ATROPINA 0,50 MG/ML Conforme DANFE Nº 001/48742; 515,70
06/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 515,70
TOTAL 515,70 515,70 515,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.