Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
605 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
RANITIDINA 50MG/2ML |
0,57 |
57,00 |
5.00 |
DOPAMINA 50 MG/10ML |
1,16 |
5,80 |
5.00 |
FENITOINA 250 MG/5ML |
2,77 |
13,85 |
100.00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML |
1,42 |
142,00 |
50.00 |
CETOPROFENO 100 MG |
2,84 |
142,00 |
5.00 |
DOBUTAMINA 25 MG |
4,54 |
22,70 |
5.00 |
MIDAZOLAN 50 MG |
3,48 |
17,40 |
1.00 |
FEBTANILA 0,05 MG/5 ML |
5,45 |
5,45 |
5.00 |
HALOPERIDOL 5MG/1ML |
1,36 |
6,80 |
10.00 |
ADRENALINA 1MG/1ML |
2,60 |
26,00 |
5.00 |
ONDASETRONA 8MG/4ML |
0,91 |
4,55 |
100.00 |
DEXAMETASONA 4MG/2,5ML |
0,68 |
68,00 |
5.00 |
ATROPINA 0,50 MG/ML |
0,83 |
4,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
RANITIDINA 50MG/2ML DOPAMINA 50 MG/10ML FENITOINA 250 MG/5ML CETOPROFENO 50MG/ML 2ML CETOPROFENO 100 MG DOBUTAMINA 25 MG MIDAZOLAN 50 MG FEBTANILA 0,05 MG/5 ML HALOPERIDOL 5MG/1ML ADRENALINA 1MG/1ML ONDASETRONA 8MG/4ML DEXAMETASONA 4MG/2,5ML ATROPINA 0,50 MG/ML |
515,70 |
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22/02/2018 |
RANITIDINA 50MG/2ML
DOPAMINA 50 MG/10ML
FENITOINA 250 MG/5ML
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML
CETOPROFENO 100 MG
DOBUTAMINA 25 MG
MIDAZOLAN 50 MG
FEBTANILA 0,05 MG/5 ML
HALOPERIDOL 5MG/1ML
ADRENALINA 1MG/1ML
ONDASETRONA 8MG/4ML
DEXAMETASONA 4MG/2,5ML
ATROPINA 0,50 MG/ML
Conforme DANFE Nº 001/48742; |
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515,70 |
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06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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515,70 |
TOTAL |
515,70 |
515,70 |
515,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.