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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004

Dados do Empenho
Número do empenho: 61 Data de lançamento: 04/01/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA REF POSÇO SÃO MIGUEL 600,00 1.200,00
1.00 CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI 180,00 180,00
1.00 CONSERTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA REF POÇO AGUA BRANCA 3.465,00 3.465,00
2.00 DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA REF POÇO ARTESIANO DE SÃO JOAO DOS PROLOS 650,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2018 DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA REF POSÇO SÃO MIGUEL CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI CONSERTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA REF POÇO AGUA BRANCA DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA REF POÇO ARTESIANO DE SÃO JOAO DOS PROLOS 6.145,00
16/01/2018 DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA REF POSÇO SÃO MIGUEL CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI CONSERTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA REF POÇO AGUA BRANCA DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA REF POÇO ARTESIANO DE SÃO JOAO DOS PROLOS Conforme Nota Fiscal Nº 0254; 5.180,00
16/01/2018 DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA REF POSÇO SÃO MIGUEL CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI CONSERTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA REF POÇO AGUA BRANCA DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA REF POÇO ARTESIANO DE SÃO JOAO DOS PROLOS Conforme Nota Fiscal Nº 00045; 785,00
12/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 - 6287 5.965,00
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 - 6287 5.695,00
29/03/2018 pago valor errado 5.695 -5.965,00
18/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 - 6287 270,00
28/12/2018 ajuste -180,00
TOTAL 5.965,00 5.965,00 5.965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.