O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 610 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS 25,23 302,71
2.00 LIMA 4,8MM OREGON 10,00 20,00
1.00 FIO DE NYLON BRISTOL 3MM QUADRADO 170,00 170,00
36.00 CORRENTE 3/8 QUADRADO STHIL 3/8 1,75 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS LIMA 4,8MM OREGON FIO DE NYLON BRISTOL 3MM QUADRADO CORRENTE 3/8 QUADRADO STHIL 3/8 555,71
22/02/2018 OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS LIMA 4,8MM OREGON FIO DE NYLON BRISTOL 3MM QUADRADO CORRENTE 3/8 QUADRADO STHIL 3/8 Conforme DANFE Nº 001/4284; 555,71
09/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2018 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 555,71
TOTAL 555,71 555,71 555,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.