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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 622 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ANEL ARRASTO 13,60 27,20
2.00 BUCHA BRAÇO DUCATO 258,78 517,56
2.00 ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANT DUCATO 176,83 353,66
1.00 COXIM AMORTECEDOR DIANT DUCATO 415,73 317,63
1.00 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO 448,95 448,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 ANEL ARRASTO BUCHA BRAÇO DUCATO ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANT DUCATO COXIM AMORTECEDOR DIANT DUCATO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO 1.665,00
22/02/2018 ANEL ARRASTO BUCHA BRAÇO DUCATO ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANT DUCATO COXIM AMORTECEDOR DIANT DUCATO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO Conforme DANFE Nº 0/177343; 1.665,00
06/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 622/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 2618 1.665,00
TOTAL 1.665,00 1.665,00 1.665,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.