Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
04/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
637.37 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS GRANDE
Finalidade: REF ONIBUS GRANDE |
3,35 |
2.084,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS GRANDE
Finalidade: REF ONIBUS GRANDE |
2.084,19 |
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07/01/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS GRANDE
Finalidade: REF ONIBUS GRANDE
Conforme DANFE Nº 1/237; |
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2.084,19 |
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24/01/2018 |
Pagamento de Empenho 71/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.084,19 |
TOTAL |
2.084,19 |
2.084,19 |
2.084,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.