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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: REMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 779 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FACA OVER SUP VIDEA ORIGINAL 43,90 43,90
1.00 FACA INFERIOR ORIGINAL SIRUBA 20,50 20,50
2.00 OLEO INDUSTRIAL 17,00 34,00
10.00 AGULHA OVERLOCK 1,25 12,50
10.00 AGULHA OVERLOCK 1,25 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 FACA OVER SUP VIDEA ORIGINAL FACA INFERIOR ORIGINAL SIRUBA OLEO INDUSTRIAL AGULHA OVERLOCK AGULHA OVERLOCK 123,40
23/02/2018 FACA OVER SUP VIDEA ORIGINAL FACA INFERIOR ORIGINAL SIRUBA OLEO INDUSTRIAL AGULHA OVERLOCK AGULHA OVERLOCK Conforme DANFE Nº 1/420; 123,40
12/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 779/2018 REMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - 4284 123,40
TOTAL 123,40 123,40 123,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.