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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 789 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos e material permanente
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPRESSORA LASER HP LASERJET Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR 1.299,00 1.299,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 IMPRESSORA LASER HP LASERJET Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR 1.299,00
28/02/2018 IMPRESSORA LASER HP LASERJET Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR Conforme Nota Fiscal Nº 890/018351751; 1.299,00
12/03/2018 Pagamento de Empenho 789/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.299,00
TOTAL 1.299,00 1.299,00 1.299,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.