Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
789 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IMPRESSORA LASER HP LASERJET
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
1.299,00 |
1.299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2018 |
IMPRESSORA LASER HP LASERJET
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
1.299,00 |
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28/02/2018 |
IMPRESSORA LASER HP LASERJET
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR
Conforme Nota Fiscal Nº 890/018351751; |
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1.299,00 |
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12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 789/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.299,00 |
TOTAL |
1.299,00 |
1.299,00 |
1.299,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.