Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
807 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DE PNEU REF VEICULO UNO |
14,50 |
14,50 |
4.00 |
TROCA ONEU REF DUCATO |
19,50 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2018 |
CONSERTO DE PNEU REF VEICULO UNO TROCA ONEU REF DUCATO |
92,50 |
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28/02/2018 |
CONSERTO DE PNEU REF VEICULO UNO
TROCA ONEU REF DUCATO
Conforme Nota Fiscal Nº 458; |
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92,50 |
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12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 807/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,50 |
TOTAL |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.