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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 807 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEU REF VEICULO UNO 14,50 14,50
4.00 TROCA ONEU REF DUCATO 19,50 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 CONSERTO DE PNEU REF VEICULO UNO TROCA ONEU REF DUCATO 92,50
28/02/2018 CONSERTO DE PNEU REF VEICULO UNO TROCA ONEU REF DUCATO Conforme Nota Fiscal Nº 458; 92,50
12/03/2018 Pagamento de Empenho 807/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 92,50
TOTAL 92,50 92,50 92,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.