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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 814 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CONSERTO DE PNEU REF CAMINHÃO CARGO 34,50 172,50
2.00 RECAPAGEM PNEU REF CAMINHÃO CARGO 520,00 1.040,00
4.00 CONSERTO DE PNEU REF CAMINHÃO TRUCK 34,50 138,00
2.00 CAMARA 1000X20 REF CAMINHÃO TRUCK 135,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 CONSERTO DE PNEU REF CAMINHÃO CARGO RECAPAGEM PNEU REF CAMINHÃO CARGO CONSERTO DE PNEU REF CAMINHÃO TRUCK CAMARA 1000X20 REF CAMINHÃO TRUCK 1.620,50
28/02/2018 CONSERTO DE PNEU REF CAMINHÃO CARGO RECAPAGEM PNEU REF CAMINHÃO CARGO CONSERTO DE PNEU REF CAMINHÃO TRUCK CAMARA 1000X20 REF CAMINHÃO TRUCK Conforme Nota Fiscal Nº D1/462; 1.620,50
12/03/2018 Pagamento de Empenho 814/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.620,50
TOTAL 1.620,50 1.620,50 1.620,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.