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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 881 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16 27,92 27,92
1.00 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 41,47 41,47
1.00 REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41 243,75 243,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41 313,14
28/02/2018 REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41 313,14
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 881/2018 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 313,14
TOTAL 313,14 313,14 313,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.