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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 895 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 NEUTRALIZANTE AZUL 1.008,00 1.008,00
1.00 SCHAMPOO AUTOMOTIVO 456,00 456,00
1.00 COPO DESCARTAVEL 200 ML 149,00 149,00
1.00 METACIL 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 NEUTRALIZANTE AZUL SCHAMPOO AUTOMOTIVO COPO DESCARTAVEL 200 ML METACIL 1.853,00
12/03/2018 NEUTRALIZANTE AZUL SCHAMPOO AUTOMOTIVO COPO DESCARTAVEL 200 ML METACIL Conforme DANFE Nº 001/24664; 1.853,00
04/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 895/2018 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647 1.853,00
TOTAL 1.853,00 1.853,00 1.853,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.