Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
899 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
261.74 |
OLEO DIESEL REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
3,38 |
876,29 |
1.00 |
QUEROSENE 5 LT |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
OLEO DIESEL REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO QUEROSENE 5 LT |
924,29 |
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28/02/2018 |
OLEO DIESEL REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO
QUEROSENE 5 LT
Conforme DANFE Nº 1/302; |
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924,29 |
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12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 899/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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924,29 |
TOTAL |
924,29 |
924,29 |
924,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.