Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
914 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
229.37 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
4,52 |
1.016,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
1.016,07 |
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09/03/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme DANFE Nº 1/289; |
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1.016,07 |
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13/03/2018 |
Pagamento de Empenho 914/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.016,07 |
TOTAL |
1.016,07 |
1.016,07 |
1.016,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.