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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 954 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Aquisição Equipamentos e Material Permanente
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOPRADOR HUSQVARNA MOD 125 RECOLHEDOR 1.050,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 SOPRADOR HUSQVARNA MOD 125 RECOLHEDOR 1.050,00
15/03/2018 SOPRADOR HUSQVARNA MOD 125 RECOLHEDOR Conforme DANFE Nº 1/4329; 1.050,00
27/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 954/2018 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.