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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 96 Data de lançamento: 10/01/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 cateter intravenoso 24G 1,48 148,00
5.00 HIPORMAFARMA LIDOCAINA 2,44 12,20
100.00 AGULHA DESC 13X4,5 0,07 7,00
100.00 SERINGA INSULINA 1ML 0,19 19,00
30.00 OLEO CICATRIZANTE 100 ML 2,63 78,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2018 cateter intravenoso 24G HIPORMAFARMA LIDOCAINA AGULHA DESC 13X4,5 SERINGA INSULINA 1ML OLEO CICATRIZANTE 100 ML 265,10
16/01/2018 cateter intravenoso 24G HIPORMAFARMA LIDOCAINA AGULHA DESC 13X4,5 SERINGA INSULINA 1ML OLEO CICATRIZANTE 100 ML Conforme DANFE Nº 001/47889; 265,10
29/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 265,10
TOTAL 265,10 265,10 265,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.