Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
cateter intravenoso 24G |
1,48 |
148,00 |
5.00 |
HIPORMAFARMA LIDOCAINA |
2,44 |
12,20 |
100.00 |
AGULHA DESC 13X4,5 |
0,07 |
7,00 |
100.00 |
SERINGA INSULINA 1ML |
0,19 |
19,00 |
30.00 |
OLEO CICATRIZANTE 100 ML |
2,63 |
78,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
cateter intravenoso 24G HIPORMAFARMA LIDOCAINA AGULHA DESC 13X4,5 SERINGA INSULINA 1ML OLEO CICATRIZANTE 100 ML |
265,10 |
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16/01/2018 |
cateter intravenoso 24G
HIPORMAFARMA LIDOCAINA
AGULHA DESC 13X4,5
SERINGA INSULINA 1ML
OLEO CICATRIZANTE 100 ML
Conforme DANFE Nº 001/47889; |
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265,10 |
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29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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265,10 |
TOTAL |
265,10 |
265,10 |
265,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.