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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 978 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1142 REF MES DE MARÇO 100,34 100,34
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE MES DE REF MARÇO 3393 1013 110,74 110,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1142 REF MES DE MARÇO REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE MES DE REF MARÇO 3393 1013 211,08
12/03/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1142 REF MES DE MARÇO REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE MES DE REF MARÇO 3393 1013 211,08
22/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2018 OI SA - 267 211,08
22/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2018 OI SA - 267 211,08
22/03/2018 pago por caixa -211,08
TOTAL 211,08 211,08 211,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.