Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
996 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1129 |
13,11 |
13,11 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1030 |
4,19 |
4,19 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 |
3,63 |
3,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1129 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1030 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 |
21,41 |
|
|
12/03/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1129
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1030
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110
|
|
21,41 |
|
22/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 996/2018
TELEFONICA BRASIL SA - 3889 |
|
|
21,41 |
TOTAL |
21,41 |
21,41 |
21,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.