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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1002 Data de lançamento: 22/03/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 46,05 46,05
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 6,40 6,40
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 16,24 16,24
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 6,42 6,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 75,11
22/03/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6994 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 75,11
28/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2019 OI MOVEL SA - 3371 75,11
TOTAL 75,11 75,11 75,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.