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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 107 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DESINCRAVANTE 15,00 30,00
2.00 QUEBRA DEDO 5,00 10,00
5.00 ABRAÇADEIRA MANGA 6,00 30,00
3.00 PINO LISO 3 PONTO 24,00 72,00
1.00 PINO LISO 20,00 20,00
1.00 PINO LISO TERC PONTO 29,00 29,00
3.00 PINO QUEBRA DEDO 5,00 15,00
1.00 PINO LISO Finalidade: REF SEMEADEIRA IMASA 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 DESINCRAVANTE QUEBRA DEDO ABRAÇADEIRA MANGA PINO LISO 3 PONTO PINO LISO PINO LISO TERC PONTO PINO QUEBRA DEDO PINO LISO Finalidade: REF SEMEADEIRA IMASA 254,00
23/01/2019 DESINCRAVANTE QUEBRA DEDO ABRAÇADEIRA MANGA PINO LISO 3 PONTO PINO LISO PINO LISO TERC PONTO PINO QUEBRA DEDO PINO LISO Finalidade: REF SEMEADEIRA IMASA Conforme DANFE Nº 1/919; 254,00
01/03/2019 Pagamento de Empenho 107/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 254,00
TOTAL 254,00 254,00 254,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.