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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 117 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FOLHA SULFITE 12,50 25,00
2.00 TONER HP 435 95,00 190,00
1.00 TONNER HP 2612A 95,00 95,00
8.00 ARQUIVO MORTO PAPELÃO 3,90 31,20
1.00 BOBINA P AUTENTICAÇÃO 135,00 135,00
1.00 GRAMPEADOR Finalidade: REF SECRETARIA 27,90 27,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 FOLHA SULFITE TONER HP 435 TONNER HP 2612A ARQUIVO MORTO PAPELÃO BOBINA P AUTENTICAÇÃO GRAMPEADOR Finalidade: REF SECRETARIA 504,10
18/01/2019 FOLHA SULFITE TONER HP 435 TONNER HP 2612A ARQUIVO MORTO PAPELÃO BOBINA P AUTENTICAÇÃO GRAMPEADOR Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 6278; 504,10
01/03/2019 Pagamento de Empenho 117/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,10
TOTAL 504,10 504,10 504,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.