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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1181 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF POÇO LIRIO COD 3085541478 880,71 880,71
1.00 REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 325,11 325,11
1.00 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 698,96 698,96
1.00 REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 696,23 696,23
1.00 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 108,61 108,61
1.00 REF COD 3085552719 81,19 81,19
1.00 REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 593,17 593,17
1.00 RF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 551,32 551,32
1.00 REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 148,89 148,89
1.00 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 547,50 547,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 REF POÇO LIRIO COD 3085541478 REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 REF COD 3085552719 REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 RF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 4.631,69
27/03/2019 REF POÇO LIRIO COD 3085541478 REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 REF COD 3085552719 REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 RF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 4.631,69
11/04/2019 Pagamento de Empenho 1181/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.631,69
TOTAL 4.631,69 4.631,69 4.631,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.