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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 1207 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Merenda Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: PNAE - Merenda Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 BOLACHA CASEIRA Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 16,70 3.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 BOLACHA CASEIRA Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 3.340,00
29/03/2019 BOLACHA CASEIRA Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR Conforme Nota Fiscal Nº 191/274626; 1.068,80
03/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2019 - REF. ABRIL/2019 ELISABETE GRAEFF - 4851 1.068,80
30/04/2019 BOLACHA CASEIRA Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR Conforme Nota Fiscal Nº 192/051292; 1.068,80
30/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2019 ELISABETE GRAEFF - 4851 1.068,80
30/04/2019 pago indevidamente pelo banco FPM -1.068,80
20/05/2019 BOLACHA CASEIRA Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 1.068,80
20/05/2019 BOLACHA CASEIRA Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 1.202,40
20/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2019 ELISABETE GRAEFF - 4851 1.068,80
20/05/2019 ajuste de pagamento -1.068,80
30/12/2019 REF ESTORNO ENCERRAMENTO ANO -1.202,40
30/12/2019 REF ESTORNO ENCERRAMENTO ANO -1.202,40
TOTAL 2.137,60 2.137,60 2.137,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS serviços de terceiros 03/04/2019 13,89 73/2019 Lançada
INSS serviços de terceiros 20/05/2019 13,89 Lançada
TOTAL   27,78