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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1211 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 OLEO DE SOJA 3,49 41,88
3.50 CEBOLA 2,40 8,40
3.20 TOMATE 3,08 9,85
4.00 FARINHA DE TRIGO 10,75 43,00
2.00 FERMENTO BOLO 4,55 9,10
12.00 LEITE CONDENSADO 3,99 47,88
6.00 DOCE DE LEITE 5,99 35,94
6.00 CREME DE LEITE 2,99 17,94
2.00 AÇUCAR 8,49 16,98
4.00 COCO Finalidade: REF CRAS 3,99 15,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 OLEO DE SOJA CEBOLA TOMATE FARINHA DE TRIGO FERMENTO BOLO LEITE CONDENSADO DOCE DE LEITE CREME DE LEITE AÇUCAR COCO Finalidade: REF CRAS 246,93
08/04/2019 OLEO DE SOJA CEBOLA TOMATE FARINHA DE TRIGO FERMENTO BOLO LEITE CONDENSADO DOCE DE LEITE CREME DE LEITE AÇUCAR COCO Finalidade: REF CRAS Conforme Nota Fiscal Nº 844; 246,93
11/04/2019 Pagamento de Empenho 1211/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 246,93
TOTAL 246,93 246,93 246,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.