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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1213 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BROCOLIS 2,99 14,95
5.00 COUVE-FLOR 2,99 14,95
5.00 ABACAXI 4,90 24,50
5.10 MAÇÃ 3,40 17,34
5.60 BANANA 2,40 13,44
7.10 BATATA 2,69 19,10
8.50 UVA 6,90 58,65
4.50 PERA 7,99 35,95
4.50 PÊSSEGO 8,99 40,46
4.00 BANDEJA MORANGO Finalidade: REF LUCIDINA MES DE MARÇO 3,99 15,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 BROCOLIS COUVE-FLOR ABACAXI MAÇÃ BANANA BATATA UVA PERA PÊSSEGO BANDEJA MORANGO Finalidade: REF LUCIDINA MES DE MARÇO 255,30
08/04/2019 BROCOLIS COUVE-FLOR ABACAXI MAÇÃ BANANA BATATA UVA PERA PÊSSEGO BANDEJA MORANGO Finalidade: REF LUCIDINA MES DE MARÇO Conforme Nota Fiscal Nº 842; 255,28
08/04/2019 BROCOLIS COUVE-FLOR ABACAXI MAÇÃ BANANA BATATA UVA PERA PÊSSEGO BANDEJA MORANGO Finalidade: REF LUCIDINA MES DE MARÇO 0,02
11/04/2019 Pagamento de Empenho 1213/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 255,30
TOTAL 255,30 255,30 255,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.