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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NEUZELI DE RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1223 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - Servicos de assistencia social
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PERTINENTES AO ABRIGAMENTO DE MENORES COFE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 DIAS DE ANDRESSA VIEIRA PRESTES E JOICE VIEIRA PRESTES, E 30 DIAS DAS MENORES ALESSANDRA VIEIRA PRESTES E THAUANE VIEIRA PRESTES, REF MES DE MARÇO DE 2019 Finalidade: REF FAMILA SUBSTITUTA 2.994,00 2.994,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PERTINENTES AO ABRIGAMENTO DE MENORES COFE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 DIAS DE ANDRESSA VIEIRA PRESTES E JOICE VIEIRA PRESTES, E 30 DIAS DAS MENORES ALESSANDRA VIEIRA PRESTES E THAUANE VIEIRA PRESTES, REF MES DE MARÇO DE 2019 Finalidade: REF FAMILA SUBSTITUTA 2.994,00
08/04/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PERTINENTES AO ABRIGAMENTO DE MENORES COFE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 DIAS DE ANDRESSA VIEIRA PRESTES E JOICE VIEIRA PRESTES, E 30 DIAS DAS MENORES ALESSANDRA VIEIRA PRESTES E THAUANE VIEIRA PRESTES, REF MES DE MARÇO DE 2019 Finalidade: REF FAMILA SUBSTITUTA 2.994,00
11/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2019 NEUZELI DE RAMOS - 6260 2.994,00
TOTAL 2.994,00 2.994,00 2.994,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS serviços de terceiros 11/04/2019 329,34 Lançada
TOTAL   329,34