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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1272 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CANO SOLDAVEL 25MM 2,20 6,60
2.00 LUVA SOLDAVEL 32MM 2,00 4,00
1.00 ADESIVO PLASTICO 3,00 3,00
1.00 PROTETOR AUDITIVO CONCHA 15,90 15,90
1.00 JOELHO ESGOTO 22,00 22,00
1.00 CANO ESGOTO 150MM Finalidade: REF SECRETARIA 25,70 25,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 CANO SOLDAVEL 25MM LUVA SOLDAVEL 32MM ADESIVO PLASTICO PROTETOR AUDITIVO CONCHA JOELHO ESGOTO CANO ESGOTO 150MM Finalidade: REF SECRETARIA 77,20
04/04/2019 CANO SOLDAVEL 25MM LUVA SOLDAVEL 32MM ADESIVO PLASTICO PROTETOR AUDITIVO CONCHA JOELHO ESGOTO CANO ESGOTO 150MM Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/143; 77,20
11/04/2019 Pagamento de Empenho 1272/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 77,20
TOTAL 77,20 77,20 77,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.