O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1276 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RECARGA EXTINTOR 2A 10LT REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI 40,00 40,00
5.00 RECARGA EXTINTOR PQS ABC 4 KG REF ANTONIO DE GODOI 45,00 225,00
1.00 MANGUEIRA FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS 168,00 168,00
2.00 RECARGA DE GÁS EXTINTOR PQS ABC 4KG ESCOLA JOSE R CARDOSO 45,00 90,00
1.00 MANGUEIRA FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS PREDIAL E INSTALAÇÃO REF ESCOLA JOSE R CARDOSO 168,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 RECARGA EXTINTOR 2A 10LT REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI RECARGA EXTINTOR PQS ABC 4 KG REF ANTONIO DE GODOI MANGUEIRA FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS RECARGA DE GÁS EXTINTOR PQS ABC 4KG ESCOLA JOSE R CARDOSO MANGUEIRA FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS PREDIAL E INSTALAÇÃO REF ESCOLA JOSE R CARDOSO 691,00
05/06/2019 RECARGA EXTINTOR 2A 10LT REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI RECARGA EXTINTOR PQS ABC 4 KG REF ANTONIO DE GODOI MANGUEIRA FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS RECARGA DE GÁS EXTINTOR PQS ABC 4KG ESCOLA JOSE R CARDOSO MANGUEIRA FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS PREDIAL E INSTALAÇÃO REF ESCOLA JOSE R CARDOSO 691,00
07/06/2019 Pagamento de Empenho 1276/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 691,00
TOTAL 691,00 691,00 691,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.