Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN - RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
04/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ILU 5869 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IMX 0137 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IQC 7419 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ILN 1758 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IVT 1535 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IUO 8356 |
24,99 |
24,99 |
1.00 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS IKV 3295 |
24,99 |
24,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2019 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ILU 5869 REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IMX 0137 REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IQC 7419 REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ILN 1758 REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IVT 1535 REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IUO 8356 REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS IKV 3295 |
174,93 |
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04/04/2019 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ILU 5869
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IMX 0137
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IQC 7419
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ILN 1758
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IVT 1535
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IUO 8356
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS IKV 3295
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174,93 |
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04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2019
DETRAN - RS - 303 |
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174,93 |
TOTAL |
174,93 |
174,93 |
174,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.