Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1330 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEUS 1400X24
Finalidade: ref patrola |
2.795,00 |
11.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2019 |
PNEUS 1400X24
Finalidade: ref patrola |
11.180,00 |
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05/04/2019 |
PNEUS 1400X24
Finalidade: ref patrola
Conforme DANFE Nº 890/023704975; |
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5.590,00 |
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08/04/2019 |
PNEUS 1400X24
Finalidade: ref patrola
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5.590,00 |
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06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1330/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.180,00 |
TOTAL |
11.180,00 |
11.180,00 |
11.180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.