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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1381 Data de lançamento: 09/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ESTRATO DE TOMATE 6,90 13,80
2.00 CANJICA AMARELA 1,55 3,10
6.00 SUCO 5,66 33,96
3.00 CAFÉ PELÉ 8,03 24,09
6.00 CARNE MOIDA 10,90 65,40
3.00 SALSICHA 7,20 21,60
4.00 FEIJÃO PRETO 4,90 19,60
4.00 ARROZ 10,40 41,60
4.00 LENTILHA 3,70 14,80
5.10 COXA E SOBRE COXA 5,10 26,01
6.00 MASSA ISABELA 2,60 15,60
6.00 QUEIJP FATIADO 25,90 155,40
7.00 CARNE BOVINA 12,90 90,30
6.00 OVOS 3,90 23,40
5.50 PEITO COM OSSO 6,60 36,30
6.00 BISCOITO PARATI 6,25 37,50
12.00 BEBIDA LACTEA Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 3,10 37,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2019 ESTRATO DE TOMATE CANJICA AMARELA SUCO CAFÉ PELÉ CARNE MOIDA SALSICHA FEIJÃO PRETO ARROZ LENTILHA COXA E SOBRE COXA MASSA ISABELA QUEIJP FATIADO CARNE BOVINA OVOS PEITO COM OSSO BISCOITO PARATI BEBIDA LACTEA Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 659,66
18/04/2019 ESTRATO DE TOMATE CANJICA AMARELA SUCO CAFÉ PELÉ CARNE MOIDA SALSICHA FEIJÃO PRETO ARROZ LENTILHA COXA E SOBRE COXA MASSA ISABELA QUEIJP FATIADO CARNE BOVINA OVOS PEITO COM OSSO BISCOITO PARATI BEBIDA LACTEA Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA Conforme DANFE Nº 890/023756066; 659,66
07/06/2019 Pagamento de Empenho 1381/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1619 659,66
TOTAL 659,66 659,66 659,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.