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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Data de lançamento: 11/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA HELIAR Finalidade: REF ONIBUS ROQUE 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2019 BATERIA HELIAR Finalidade: REF ONIBUS ROQUE 750,00
18/04/2019 BATERIA HELIAR Finalidade: REF ONIBUS ROQUE v 750,00
30/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2019 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.