Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4600.00 |
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL |
0,06 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2019 |
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL |
276,00 |
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18/04/2019 |
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Conforme Nota Fiscal Nº 3132; |
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276,00 |
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30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2019
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
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276,00 |
TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.