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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1413 Data de lançamento: 11/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 39,90 159,60
4.00 DISPENSER PARA SABONETE 34,90 139,60
1.00 NOVIÇA MOP 259,90 259,90
4.00 ESCOVA PLAST 6,90 27,60
1.00 VASSOURA BOLA PELO NOVIÇA 45,50 45,50
1.00 BALDE PLASTICO SAREMO 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2019 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DISPENSER PARA SABONETE NOVIÇA MOP ESCOVA PLAST VASSOURA BOLA PELO NOVIÇA BALDE PLASTICO SAREMO 651,20
18/04/2019 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DISPENSER PARA SABONETE NOVIÇA MOP ESCOVA PLAST VASSOURA BOLA PELO NOVIÇA BALDE PLASTICO SAREMO Conforme DANFE Nº 2236; 651,20
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2019 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 651,20
TOTAL 651,20 651,20 651,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.