Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1478 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APOLICE SEGUROS
Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 |
2.246,53 |
2.246,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
APOLICE SEGUROS
Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 |
2.246,53 |
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20/05/2019 |
APOLICE SEGUROS
Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195
|
|
2.246,53 |
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20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2019
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
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561,63 |
20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2019
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
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561,64 |
27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2019
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
|
|
561,63 |
07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2019
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
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561,63 |
TOTAL |
2.246,53 |
2.246,53 |
2.246,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.