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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 151 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LAMPADA 1141 5,00 30,00
1.00 SIRENE DE RÉ 30,00 30,00
1.00 LAMPADA H1 30,00 30,00
1.00 RELÉ AUXILIAR 45,00 45,00
2.00 SOQUETE 20,00 40,00
1.00 MATERAL DE INSTALAÇÃO Finalidade: REF MICRO IQC 7419 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 LAMPADA 1141 SIRENE DE RÉ LAMPADA H1 RELÉ AUXILIAR SOQUETE MATERAL DE INSTALAÇÃO Finalidade: REF MICRO IQC 7419 225,00
23/01/2019 LAMPADA 1141 SIRENE DE RÉ LAMPADA H1 RELÉ AUXILIAR SOQUETE MATERAL DE INSTALAÇÃO Finalidade: REF MICRO IQC 7419 Conforme Nota Fiscal Nº 2200; 225,00
11/03/2019 Pagamento de Empenho 151/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.