Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1644 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CANTONEIRA 10X12 CINZA 7,50 30,00
32.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,40 12,80
32.00 BUCHA PLASTICA 8MM 0,10 3,20
11.00 MAO FRANCESA 30 CM 8,50 93,50
4.00 TABUA 80,00 320,00
2.00 ESPUDE LIGAÇÃO VASO Finalidade: REF SECRETARIA ESCOLAS MUNICIPAIS 4,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 CANTONEIRA 10X12 CINZA PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA 8MM MAO FRANCESA 30 CM TABUA ESPUDE LIGAÇÃO VASO Finalidade: REF SECRETARIA ESCOLAS MUNICIPAIS 467,50
30/04/2019 CANTONEIRA 10X12 CINZA PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA 8MM MAO FRANCESA 30 CM TABUA ESPUDE LIGAÇÃO VASO Finalidade: REF SECRETARIA ESCOLAS MUNICIPAIS Conforme DANFE Nº 1/164; 467,50
27/05/2019 Pagamento de Empenho 1644/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 467,50
TOTAL 467,50 467,50 467,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.