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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1689 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 1.803,33 1.803,33
1.00 REF GINASIO ESCOLA AGUA BRANCA COD 3085202390 82,22 82,22
1.00 REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 58,88 58,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 REF GINASIO ESCOLA AGUA BRANCA COD 3085202390 REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 1.944,43
30/04/2019 REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 REF GINASIO ESCOLA AGUA BRANCA COD 3085202390 REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 1.944,43
20/05/2019 Pagamento de Empenho 1689/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1623 1.944,43
TOTAL 1.944,43 1.944,43 1.944,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.