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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1725 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA 24,85 24,85
1.00 CURVA ESCAPAMENTO 69,85 69,84
1.00 UNIÃO EMENDA ENGATE RAPIDO 8MM 14,85 14,85
1.00 UNIÃO RETA EMENDA AR PLASTICA TUBO 12 18,35 18,35
0.80 TUBO/MANGUEIRA AR PRETA 12MM Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 12,01 9,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 ABRAÇADEIRA CURVA ESCAPAMENTO UNIÃO EMENDA ENGATE RAPIDO 8MM UNIÃO RETA EMENDA AR PLASTICA TUBO 12 TUBO/MANGUEIRA AR PRETA 12MM Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 137,50
30/04/2019 ABRAÇADEIRA CURVA ESCAPAMENTO UNIÃO EMENDA ENGATE RAPIDO 8MM UNIÃO RETA EMENDA AR PLASTICA TUBO 12 TUBO/MANGUEIRA AR PRETA 12MM Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 Conforme DANFE Nº 1/1212; 137,50
06/06/2019 Pagamento de Empenho 1725/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,50
TOTAL 137,50 137,50 137,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.