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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1736 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
202.85 GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 4,66 945,28
61.00 GASOLINA COMUM REF MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E OFICINA 4,66 284,26
178.71 GASOLINA COMUM REF VEICULO IXG 2730 4,66 832,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 GASOLINA COMUM REF MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E OFICINA GASOLINA COMUM REF VEICULO IXG 2730 2.062,33
30/04/2019 GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 GASOLINA COMUM REF MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E OFICINA GASOLINA COMUM REF VEICULO IXG 2730 Conforme DANFE Nº 001/156260; 001/156565; 001/157035; 001/157428; 001/157843; 001/156627; 001/156907; 001/157664; 001/156245; 001/156704; 1/156791; 1/157049; 001/157368; 001/157533; 2.062,33
06/06/2019 Pagamento de Empenho 1736/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.062,33
TOTAL 2.062,33 2.062,33 2.062,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.